根据省社保局《养老保险经办机构内部控制检查评估工作的通知》(湘社险函71号)文件精神,按照组织机构、业务运行、基金财务、信息系统控制、内部控制的管理和监督等五个方面的具体要求,我局不断细化内容,一一对...
根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检查评估小组,认真自查评估,现就自查有关情况汇报如...
,年加入,从事工作至今。参加工作以来,我始终以道虽通不行不至,事虽小不为不成的人生信条,从每一件小事做起,从点点滴滴做起,在平凡的岗位上忠实践行,勤于学习、勤奋工作、努力钻研、不断进取,各方面都取得了...
社保局经办大厅四查四看自查报告县社保局为切实加强社保经办大厅管理服务工作,按照上级要求对我局经办服务大厅的管理服务情况进行了全面的自查,现将自查报告如下:一、建立健全学习、培训制度。做到学用结合,不断...
县社保局经办窗口作风建设自查报告按照《2018年人力资源社会保障系统窗口单位作风建设工作要点》、部中心《关于进一步加强社会保险经办窗口作风建设的通知》、省中心《关于强化窗口作风建设提供优质便民服务的通...
社保局关于社会保险经办风险防控自查报告按照省社会保险管理局《关于进一步加强社会保险经办风险防控的通知》精神,我局按照文件要求,安排各股室针对业务经办中存在薄弱环节和存在问题进行了自查,现将自查情况报告...
按照房劳社督2号文件精神,镇社保所及时对涉社会保险基金的业务程序逐一进行梳理,成立了社会保险基金内部控制领导小组,同时开展了自查、自评、自纠活动,针对存在问题及时进行了改正,下面向领导做简要汇报。一、...
一、组织机构控制方面执行情况在组织机构控制方面,目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室,通过制度建设做为组织机构控制的基础,对每个工作人员的职责进行了明确;建立了财务管理、档案管理、信...
县开展城乡居民社会养老保险内部控制自检自查情况报告市社保中心:根据《云南省社会保险局关于2015年度加强社会保险经办机构内部控制建设做好社会保险基金安全管理监督工作的通知》(云社险函﹝2015﹞4号)...
近年来,逐年加大对残疾人事业的投入,各项业务经费和专项经费不断加大。如何把的资金使用好、管理好,这就要求我们不断提高管理水平,近一步加强对资金的管理和监督,不断完善内部控制制度,健全自我约束机制,降低...
旅游汽车有限公司内部控制自查自纠情况汇报公司:根据公司关于印发《汽车运输有限公司内部控制自查自纠工作方案》的通知(运财【2015】39号)要求及工作部署,我司积极有序地开展了内部控制自查自纠工作,现将...
二是加强了局办公电话的管理,将电话费结算方式由以前委托银行集中代收改为由每部电话的使用科室分别到电信局现金交纳,并合理控制长话以及其它服务功能,既保证了工作需要,又节约了话费开支社保局廉建自查汇报材料...
公用事业、金融机构的营业场所控制吸烟监督检工作总结为贯彻落实《上海市公共场所控制吸烟条例》,有效控制公共场所吸烟,根据《关于开展公共场所控制吸烟监督检查的通知》的要求,对辖公用事业、金融机构的营业场所...
县编办:根据《关于开展机构编制管理监督检查工作的通知》(东编办〔2012〕1号)要求,结合我镇实际,安排并组织人员按照监督检查的相关内容认真开展了自查自纠工作。现将有关情况报告如下:基本情况:我镇和事...
社保经办能力建设方案论证会上讲话尊敬的各位领导、各位专家学者,:加强社保经办能力建设,是全面提升劳动保障公共服务水平的内容,也是当前劳动保障工作的重点和难点。去年年初,我市结合人力资源市场的整合,将提...
尊敬的各位领导、各位专家学者,加强社保经办能力建设,是全面提升劳动保障公共服务水平的内容,也是当前劳动保障工作的重点和难点。去年年初,我市结合人力资源市场的整合,将提升社会保险经办能力作为近年来要重点...
客服中心在接到《关于转发中国联通湖北分公司内部控制自我测评实施方案的通知》文件后,部门经理对此项工作非常重视,迅速成立了测评小组,组织相关人员按照通知要求的内容,开展内部控制自我测评工作,现将具体情况...
财政局2023年行政事业单位内部控制实施工作报告按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》,以及县贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案的要求,为进一步提高我局内部管理水平,规范内部控...
2023年高校内部控制建设基础性情况调研报告内部控制是指为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济和业务活动的风险进行防范和管控。年财政部印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》的通知(...
为了了解公司会计工作的情况,我于2011年1月17日至5月31日对重庆泛嘉森和林业开发有限责任公司就加强内部控制进行了调查研究,采用了重点调查方式进行调查,发现该公司的内部控制存在问题,并对该公司的内...
2023年内部控制自我评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合控股股份有限公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控...
一、内部风险控制工作的难点(一)思想认识不尽到位。人民银行内控制度主要目标在于控制风险,提高内控制度执行力对防范各类风险具有极端的性。但部分干部职工对此认识不够到位。一是少数认识不足、重视不够,对内控...
附件3:行政事业单位内部控制基础性评价报告(参考格式)内部控制基础性评价报告为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神,按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性...
我办为切实履行新农合管理职责,在治理卫生系统三乱题目专项治理行开工作中,坚持标本兼治,综合治理,从源头上预防三乱现象发生。到目前,我办没有发生一起三乱题目,确保了新农合畅通运行。现将工作展开情况报告以...
为了做好埃博拉出血热和登革热防控工作,保护人民群众的身体健康。我所于2014年10月13日至17日继续开展埃博拉出血热和登革热防控卫生监督工作,现将工作情况小结如下:从10月13日至17日,县卫生监督...
精彩导读:制度建设是加强内部管理监督工作的基本要求和基础,又是加强内部管理监督工作取得实效的根本保证。我们在完善原有制度的基础上,制定出台了项内部专卖管理监督工作制度,突出了对两烟生产经营活动事前、事...
为有效防范财政管理风险,规范财政财务收支行为,提高依法理财科学理财水平,我局高度重视内部监督检查工作。通过对各乡镇财政所和局各股室、直属单位有组织、有计划、有步骤地开展内部监督检查工作,增强了财政系统...
根据食药监办〔2006〕号文《关于印发〈省食品药品监督管理局投资环境建设监督评议评价工作方案〉的通知》精神,在省局投资环境建监督设评议评价领导小组办公室的直接领导下,我局立即行动,迅速部署,抓紧落实,...
2023年银行支行内部控制管理工作汇报我行坚持从严治行,高度重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项的工作来抓,在严格执行上级行制度、办法的前提下,针对支行实际,努力完善、细化内控管理制度,做精做细各...
财政局2022年内部控制工作总结为进一步提高我单位的管理水平,加强风险防控机制,规范内部控制,按照县财政局《关于开展行政事业单位内部控制建设及基础性评价工作的通知》的要求,在县财政局的统一部署下,本服...