根据省社保局《养老保险经办机构内部控制检查评估工作的通知》(湘社险函71号)文件精神,按照组织机构、业务运行、基金财务、信息系统控制、内部控制的管理和监督等五个方面的具体要求,我局不断细化内容,一一对...
根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检查评估小组,认真自查评估,现就自查有关情况汇报如...
一、组织机构控制方面执行情况在组织机构控制方面,目前我局下设统筹股、基金管理股、审核股、办公室四个股室,通过制度建设做为组织机构控制的基础,对每个工作人员的职责进行了明确;建立了财务管理、档案管理、信...
二是加强了局办公电话的管理,将电话费结算方式由以前委托银行集中代收改为由每部电话的使用科室分别到电信局现金交纳,并合理控制长话以及其它服务功能,既保证了工作需要,又节约了话费开支社保局廉建自查汇报材料...
按照房劳社督2号文件精神,镇社保所及时对涉社会保险基金的业务程序逐一进行梳理,成立了社会保险基金内部控制领导小组,同时开展了自查、自评、自纠活动,针对存在问题及时进行了改正,下面向领导做简要汇报。一、...
县开展城乡居民社会养老保险内部控制自检自查情况报告市社保中心:根据《云南省社会保险局关于2015年度加强社会保险经办机构内部控制建设做好社会保险基金安全管理监督工作的通知》(云社险函﹝2015﹞4号)...
财政局2023年行政事业单位内部控制实施工作报告按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》,以及县贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案的要求,为进一步提高我局内部管理水平,规范内部控...
近年来,逐年加大对残疾人事业的投入,各项业务经费和专项经费不断加大。如何把的资金使用好、管理好,这就要求我们不断提高管理水平,近一步加强对资金的管理和监督,不断完善内部控制制度,健全自我约束机制,降低...
旅游汽车有限公司内部控制自查自纠情况汇报公司:根据公司关于印发《汽车运输有限公司内部控制自查自纠工作方案》的通知(运财【2015】39号)要求及工作部署,我司积极有序地开展了内部控制自查自纠工作,现将...
体育局2022年内部控制工作总结及工作计划根据相关文件的要求,为进一步提高我局内部管理水平,规范内部控制,加强风险防控机制建设,我局对本单位的内部控制进行了全面的梳理,并进行了适当的评价。现将有关情况...
财政局2022年内部控制工作总结为进一步提高我单位的管理水平,加强风险防控机制,规范内部控制,按照县财政局《关于开展行政事业单位内部控制建设及基础性评价工作的通知》的要求,在县财政局的统一部署下,本服...
客服中心在接到《关于转发中国联通湖北分公司内部控制自我测评实施方案的通知》文件后,部门经理对此项工作非常重视,迅速成立了测评小组,组织相关人员按照通知要求的内容,开展内部控制自我测评工作,现将具体情况...
2023年高校内部控制建设基础性情况调研报告内部控制是指为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济和业务活动的风险进行防范和管控。年财政部印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》的通知(...
为了了解公司会计工作的情况,我于2011年1月17日至5月31日对重庆泛嘉森和林业开发有限责任公司就加强内部控制进行了调查研究,采用了重点调查方式进行调查,发现该公司的内部控制存在问题,并对该公司的内...
2023年内部控制自我评价报告根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求(以下简称企业内部控制规范体系),结合控股股份有限公司(以下简称公司)内部控制制度和评价办法,在内部控...
一、内部风险控制工作的难点(一)思想认识不尽到位。人民银行内控制度主要目标在于控制风险,提高内控制度执行力对防范各类风险具有的性。但部分干部职工对此认识不够到位。一是少数认识不足、重视不够,对内控制度...
附件3:行政事业单位内部控制基础性评价报告(参考格式)内部控制基础性评价报告为贯彻落实《财政部关于全面推进行政事业单位内部控制建设的指导意见》的有关精神,按照《财政部关于开展行政事业单位内部控制基础性...
劳动和社会保障局:根据渝人社保基治办发〔2009〕2号文件的精神,按照县劳动和社会保障局紧急召开基金专项治理会议的要求,我局领导高度重视并积极开展基金专项治理自查工作,安排落实相关科室人员进行认真细致...
根据县委办、办《关于推行,lt工作日志gt制度的通知》和县纪律检查、县委组织部、县直属工作、县监察局《关于在全县群事业单位倡导推行lt工作日志gt制度的通知》精神,原劳动和社会保障局下发了《关...
为进一步贯彻落实《推进依法行政实施纲要》和健全行政执法案卷查评制度的规定,根据《慈溪市人民法制办公室关于开展2016年度行政执法案卷评查工作的通知》(慈府法〔2016〕17号)文件精神,我局按照《浙江...
社保局窗口单位作风建设工作自查报告一、落实组织保障县社保局领导班子深深到,只有将窗口作风建设活动纳入到实践中去,活动才有生命力,才能真正取得实效。一是成立了领导小组。成立了以局长为组长、副局长为副组长...
县社保局行政处罚实施情况自查报告提要:为打造一支精良的执法队伍,我局选用过硬、业务精干、秉公执法、廉洁自律的从事执法工作,为使执法精准,将从事执法的分批派更多精品:客服县社保局行政处罚实施情况自查报告...
社保局经办大厅四查四看自查报告县社保局为切实加强社保经办大厅管理服务工作,按照上级要求对我局经办服务大厅的管理服务情况进行了全面的自查,现将自查报告如下:一、建立健全学习、培训制度。做到学用结合,不断...
县社保局经办窗口作风建设自查报告按照《2018年人力资源社会保障系统窗口单位作风建设工作要点》、部中心《关于进一步加强社会保险经办窗口作风建设的通知》、省中心《关于强化窗口作风建设提供优质便民服务的通...
社保局关于社会保险经办风险防控自查报告按照省社会保险管理局《关于进一步加强社会保险经办风险防控的通知》精神,我局按照文件要求,安排各股室针对业务经办中存在薄弱环节和存在问题进行了自查,现将自查情况报告...
人社局班子2022年社保基金领域以案促改自查报告根据《关于开好2022年社保基金领域以案促改专题会议通知的要求》,集体学习了《关于印发lt全市人社系统集中开展以案促改工作方案gt的通知》《关于10...
人社局2022年社保基金领域以案促改自查报告按照市委组织部工作要求,本人集中学习了《关于印发lt全市人社系统集中开展以案促改工作方案gt的通知》《关于10起社保基金管理领域违纪违法典型案例的通报》...
人社局班子2022年社保基金领域以案促改自查报告按照市委组织部工作要求,班子成员集中学习了《关于印发lt全市人社系统集中开展以案促改工作方案gt的通知》《关于10起社保基金管理领域违纪违法典型案例...
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划一年来,县内部审计工作在县委、县府和上级审计的领导下,在沈阳市内审协会的指导下,认真贯彻落实审计署4号令和《内部审计准则》、《沈阳市内部审...
2023年银行支行内部控制管理工作汇报我行坚持从严治行,高度重视内部控制管理工作,把内控工作作为一项的工作来抓,在严格执行上级行制度、办法的前提下,针对支行实际,努力完善、细化内控管理制度,做精做细各...