2013年是全面完成十一五规划目标任务的最后一年,也是夺取应对国际金融危机全面胜利的关键一年。全省审计要认真贯彻全体会议、和全省经济工作会议,以及审计工作会议精神,以和为指导,深入贯彻落实,牢固树立科...
2011年是十二五规划开局之年,全省审计要认真贯彻、大会、和全省经济工作会议以及审计工作会议精神,以和为指导,深入贯彻落实,牢固树立科学的审计理念,继续坚持审计工作二十字方针,进一步融入经济社会发展大...
《审计法》、《审计法实施条例》对审计执法工作中的时间界限作出了明确规定,但其中有些规定与随后颁发施行的《行政处罚法》、《行政复议法》中的规定有冲突。为此,今年审计署以第1号、第2号令发布施行新的《审计...
根据中国内部审计协会《关于开展贯彻执行内部审计准则情况检查活动的通知》(中内协发[2005]8号)精神,为了深入贯彻中国内部审计协会制订的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和20个内部...
自2003年中期以来,经过各级内部审计协会、大中型企业和各级与非盈利组织的共同努力,从南到北、从东到西已初步形成了学习准则、完善制度、规范工作的热潮。特别是各级协会的会长、秘书长,既是行业的管理者,又...
第一条为了规范审计方案的编制、审核、调整和实施,实现审计目标,保证审计工作质量,根据《审计基本准则》,制定本准则。第二条本准则所称审计方案,是指审计为了能够顺利完成审计任务,达到预期审计目的,在实施审...
就审计而言,审计资源是指审计为完成特定审计任务的人力、财力、物力和时间的总称,审计资源是影响审计程序设计的因素。充足的审计资源可以保证审计按理想的模式和需要选择和安排审计程序。当前基层审计审计资源和审...
以为指导增强依法审计能力不断提高审计工作质量和水平——在全市审计工作会议暨经济责任审计工作会议上讲话市审计局局长这次会议主要是传达、全省审计工作会议的有关精神,总结部署全市审计工作,研究贯彻落实,进一...
我今年刚毕业,现在在一家集团公司审计部担任审计助理工作。审计部对内审计,对外是一家会计师事务所。来了一个多月了,这算是我的第一次外出工作。以下是我对自己第一次的审计工作作出的工作总结。希望大家给出一些...
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划一年来,县内部审计工作在、县府和上级审计的领导下,在沈阳市内审协会的指导下,认真贯彻落实审计署4号令和《内部审计准则》、《沈阳市内部审计工...
好范本为大家准备了2014审计实习报告:审计实习报告,希望同学们的能力更上一层楼。审计实习报告告在某某公司的日子也是我大学里生活很充实的日子,每天挤公交车到路,吃早餐开始进公司上班,工作吃饭休息工作下...
县审计局召开全体职工学习会,对《若干准则》进行集中学习,紧紧围绕遵守“八个严禁”、“52个不准”进行,并就贯彻落实《若干准则》提出了具体要求。一、强化学习,全面掌握《若干准则》的作用与意义。全体干部要...
关于审计局上半年工作总结上半年以来,区审计局在、区的领导下,在市审计局的指导帮助下,首先确立了全年工作思路和重点:牢固确立人争先进、事争一流的目标,按照业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高...
绩效审计(也称3e审计、经济效益审计),是对被审计组织或被审计项目利用资源的经济性、效率性和效果性进行鉴证评价的审计活动,其目的是通过审计,向有关利害关系人提供经济责任履行情况的信息,并提出改进建议,...
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败教...
市审计局:年,市委、和上级审计的领导下,以统领审计工作,把“推进法治、维护民生、推动改革、促进发展”作为审计工作的出发点和落脚点,紧紧围绕全面建设小康社会的发展目标和地方经济工作中心,全面履行审计监督...
关于审计局上半年工作总结上半年以来,区审计局在、区的领导下,在市审计局的指导帮助下,首先确立了全年工作思路和重点:牢固确立人争先进、事争一流的目标,按照业务求精、执法求严、工作求实、方法求新、质量求高...
审计局审计查出问题报告2022年,区审计局深入贯彻关于审计工作的精神,认真落实、关于审计的部署要求,把推进审计查出问题落实作为增强四个,的现实检验,完善制度机制,强化督促落实,一体推进揭示问题、规范管...
实验报告;课程名称:实验项目:审计实训计划审计工作设计性□;实验类型:综合性□专业班别:姓学名:号:;实验课室:指导教师:实验日期:;厚德楼b404杨勇2012.10.10;广东商学院华商学院教务处;...
县审计局局长离任责任审计述职报告我于2010年7月2012年9月担任局长,2012年11月因工作需要调任局长。根据任期经济责任审计实施办法的要求及县审计局文件精神,现将本人任期内的工作情况汇报如下:在...
今年来,在上级审计的正确领导下,在县人大和县政协的监督指导下,我局以大会精神为指导,切实履行审计监督职能,全年共完成审计项目14个,审计收缴财政73万元;共查出违纪违规金额2078万元,管理不规范金额...
审计署审计科研所审计研究报告财政支出改革中的审计作用研究引言财政支出及其相关概念和分类财政支出的现状与趋势财政支出改革面临的主要挑战财政支出改革的国别比较深化财政支出改革的审计推进策略财政支出改革中的...
近年来,以信息技术为代表的新技术的应用带动了被审计单位在管理方式、内部控制、业务流程、财务数据存贮等方面的变革,社会各界也对审计工作的期望越来越高。为适应不断变化的现代审计环境,k县审计局将网络技术、...
审计局2014年审计工作报告今年来,在上级审计的正确领导下,在县人大和县政协的监督指导下,我局以大会精神为指导,切实履行审计监督职能,全年共完成审计项目14个,审计收缴财政73万元;共查出违纪违规金额...
一、基本情况(一)项目建设基本情况省计委根据计委、水利部计投资〔〕1453号文件精神,以固投〔〕1356号文下达升钟水库续建配套与节水改造工程投资计划,以后逐年编报可研报告,上级逐年下达年度投资计划。...
根据《县人民办公室抄告单》武政办抄字(2009)32号批准,2009年度审计项目计划安排及审计调查项目28项:一、法定项目1项20年度县级财政预算执行审计和其他财政收支审计20年度财政预算执行审计根据...
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败教...
县人民:正确领导和上饶市审计局的具体指导下,年。县人大的依法监督下,县审计局认真贯彻落实,坚持“依法审计、服务大局、围绕中心、突出重点、求真务实”工作方针,紧紧围绕、工作中心,突出解决经济和社会热...
审计局2015年审计执法检查报告浙江省审计厅:根据《浙江省审计厅办公室关于印发2015年全省审计审计执法检查工作方案的通知》(浙审办法〔2015〕49号)要求,我局及时布置全市审计按要求组织自查,市局...
审计局经济责任审计办公室主任2015年述德述职述廉报告2015年在局的领导下,在关心和帮助下,恪尽职守,勤奋工作,强化自身的建设,廉洁自律,不断调整自己的人生观、价值观、权力观,牢固树立全心全意为人民...