医药有限公司计算机专项内审评审报告一、前言根据本公司质量领导小组制定和批准的评审计划及方案,定于2014年1月1日对公司新升级的计算机系统进行专项内部审核和汇总,现就具体情况特向公司质量领导小组报告。...
以内审为磨练,顺利迎接外审广瑞物业内审工作总结提要:本次审核内容涉及行政管理、财务管理、技术管理、客户服务、工程服务、协防服务及保洁服务等源自房地产资料以内审为磨练,顺利迎接外审广瑞物业内审工作总结2...
食品药品监督管理局药品经营企业gsp日常监管专项检查总结为促进全市药品经营企业认真执行gsp认证标准,规范药品经营主体行为。按照达州食品药品监管局目标安排和要求,结合我市整顿和规范药品市场秩序专项行动...
县有限公司第一药品分公司开展内审综述报告一、企业基本情况、药品经营质量管理体系的总体描述以及上一年度药品经营质量回顾分析县有限公司第一药品分公司,是下属于县有限公司的非法人分支机构,营业执照号:511...
11月12日,我县最后一批药品零售企业认证工作结束,这标志着全县2005年度药品经营企业gsp认证工作全部完成。2005年,全县需认证的药品零售企业210家,全年共有151家通过了gsp认证,有59家...
县以下药品经营企业gsp认证工作方案根据《药品管理法》、《药品管理法实施条例》及《药品经营质量管理规范(以下简称gsp)认证管理办法》的规定和药品监督管理局《关于加快gsp认证步伐和推进监督实施gsp...
11月12日,我县最后一批药品零售企业认证工作结束,这标志着全县2005年度药品经营企业gsp认证工作全部完成。2005年,全县需认证的药品零售企业210家,全年共有151家通过了gsp认证,有59家...
一、职责分工行政法规科(纪检监察室)负责认证资料的受理、打证发证和认证过程中的纪检监督。药品安全监管科负责认证申报资料的审核、检查方案的制定、现场认证的实施和认证结果的审核。二、时限要求严格按照总局《...
企业概况与实施gsp情况一、企业基本情况(一)企业概况与历史沿革情况:我公司成立于2003年7月15日,经济性质为有限责任公司,于2004年9月、2009年9月先后两次通过省食品药品监督管理局gsp认...
企业董事局内审部部长竞聘演讲稿文章摘要:采取部门专业、政策学习和经验总结相结合的方式,加大加强部门人员业务素质学习。并在适当的时机,到武钢、九江石油等大型企业考察向内审同行学习和取经,不断提高部门人员...
内部审核报告070ano:201201审核目的:检查公司质量、环境和职业健康安全管理体系与相关法律法规、核电厂质量保证安全规定、民用核承压设备安全监督管理规定、b版核级管件制造质量保证大纲、gb/t1...
公司内部审计工作,在公司纪委的正确领导下结合自身实际,并经公司审定通过了年度内部审计计划。年内工作部严格按计划积极开展审计监督,严格执行审计法规和审计准则,在促进内部管理、规范资金使用、加强建设等方面...
为学习内部审计工作先进经验,提高全市金融业内部审计工作整体水平,增进本市内部审计协会各金融单位间工作交流,由我市内部审计协会组织,来自金融行业等单位一行12人,于2006年4月16日至4月23日,赴进...
董事局内审部部长岗位竞聘报告尊敬的各位领导,各位同事:大家好!今天,很荣幸董事局给我一个展示自我的平台。首先,请允许我向大家作一个简单的介绍:[文秘家园网(.sky0)]我会计师,县人,1972年8月...
在省局的领导下和在省局市场处的指导下,去年9月以来,我局以“公正、公开、廉洁、高效”为原则,集中力量,认真开展我市城区(县以上)药店gsp认证工作。全市城区共有46家药店,已申请认证的有33家,因主观...
文章标题:酒店集团公司内审部项目处主任竞职报告尊敬的各位领导,各位同事:大家好!福狗辞旧岁,金猪报春来!我们公司在董事局主席及各级领导的正确领导下、在全体“人”的齐心协力下,顺利度过了200年度房地产...
物业公司内审及质量大检查统计分析报告编制:批准:日期:98年9月11日iso9000工作小组办公室第一次内审及质量大检查共发现23项不合格,主要涉及iso9000工作小组办、物管部、财务部、工程部、保...
下载:90三体系内审报告.doc2013年内部质量.环境.职业健康安全三合一体系内部审核报告一、审核目的:对公司在建项目及建制单位的质量、环境、职业健康安全进行全面检查,验证三合一体系运行和有关质量、...
去年来,全省各级教育内部审计机构和广大审计人员认真贯彻落实的各项审计方针政策,紧紧围绕教育改革和发展这一中心任务,积极开展各项审计业务,及时发现和纠正经费开支和财务管理中存在问题,在堵塞管理漏洞,防范...
为贯彻和落实《审计法》、《审计署关于内部审计工作的规定》和相关法律法规,推进教育内审工作深入发展,做到组织机构上市县全覆盖、各地做到普及,审计业务上全覆盖,实现审计价值最大化,深化教育改革,促进建设,...
内审总结报告(一)尊敬的总经理/各部门负责人:自2011年06月28日导入iso9001:2008质量管理体系以来,并于2011年9月27日实施了第一次内部审核,在整个审核过程中,得到了公司领导和各部...
2009年度体系简报一、审核状况概述1、内审(第一方审核)2009年共进行了两次内部审核,分别在6月份和12月份,审核结果见下表:以上内审的问题点,各部门均有分析改善,审核组对改善状况进行了确认验证。...
2005年市药品批发、连锁、零售、使用监管工作思路2005年我市药品批发、连锁、零售、使用监管的工作思路可归纳为:明确一个目标,突出两大重点,抓好三件工作,建立四项制度。一、明确一个目标即企业经营规范...
今天召开全县内部审计协会一届二次会议暨总结表彰大会,主要是总结2004年全县内审工作情况,表彰2004年度在内审工作中做出突出成绩的内审机构和内审人员,交流内审工作经验,部署2005年内审工作任务。刚...
2023年水利内审工作座谈会讲话今天,我们在这里召开水利厅内部审计工作座谈会,主要任务是:贯彻精神,深入学习贯彻对审计工作的系列讲话、精神,回顾2022年工作,分析形势,问题,安排部署2023年水利审...
在实践中,内部审计可以充分发挥其熟悉内部机构、业务流程、经营模式等方面的优势,在审计项目质量控制体系中,建立“审计作业指导书”,同时,引进审计署在审计推行的“审计日记”,来控制内部审计项目质量和提高审...
中国网通于2004年以红筹方式在香港和纽约挂牌上市。上市后,公司完善了法人治理结构,设立了董事会,并且董事会、管理层分设。董事会下设审计、战略规划、公司治理和薪酬四个专业。负责审计日常事务的审计办公室...
一、2004年内审工作回顾2004年我市内审协会在省审计厅和省内审协会的指导下,在市审计局的直接领导下,积极贯彻及大会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照...
如何有效发挥内审职能作用是一个仁者见仁、智者见智的问题。窃以为,正确处理好八大关系是充分发挥内审职能作用的前提。一要正确处理好系统利益与社会利益的关系。内审作为系统内的一个职能部门,不能站在本位立场上...
这期培训是我区烟草商业系统建立和实施两个体系一系列培训活动的一期。全行业将开展的两大管理体系建设,一是质量管理体系,一是职业健康安全管理体系。这两个体系从管理的原理来讲是一致的,但又不能互相完全包涵。...