集团化的营运模式已成为现在大企业发展模式讨论中的热点,通常企业会通过设立子公司的方式扩大业务规模,从而构建“集团化”的营运组织。而子公司的设立不仅意味着业务单位组织机构的扩大,也是公司治理架构的延伸。...
200关于成立集团综治工作的决定为强化集团公司及下属各子公司综治(消防、环保、职业卫生、特种设备)监督管理各项工作主体责任,杜绝并减少安全生产、火灾、职业病危害及环保等系列不良事故,促进公司各项生产经...
200关于成立集团综治工作的决定为强化集团公司及下属各子公司综治(消防、环保、职业卫生、特种设备)监督管理各项工作主体责任,杜绝并减少安全生产、火灾、职业病危害及环保等系列不良事故,促进公司各项生产经...
.新领导架构下组织部长高效履职的思考200年6月,省南京市浦口区召开了第二次代表大会,选举产生了新的一届。浦口作为全省区级换届改革试点单位,按照提出的减少地方职数,实行常委分工负责,充分发挥集体领导作...
市()产业转移工业园管理办公室组织架构及其职责根据《关于成立市()产业转移工业园管理办公室的通知》(碣府[2006]2号)文件精神,成立东莞市()产业转移工业园管理办公室,管理办公室接受联席会议领导,...
一、概述企业作为一个特定的社会经济组织,必须有特定的组织架构,为其资源、信息的流动提供程序约束,并在此基础上,把贯彻实现企业发展目标的事务工作进行合理的分解,落实到具体人,以保证实现企业发展目标的事务...
根据中国内部审计协会《关于开展贯彻执行内部审计准则情况检查活动的通知》(中内协发[2005]8号)精神,为了深入贯彻中国内部审计协会制订的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和20个内部...
自2003年中期以来,经过各级内部审计协会、大中型企业和各级与非盈利组织的共同努力,从南到北、从东到西已初步形成了学习准则、完善制度、规范工作的热潮。特别是各级协会的会长、秘书长,既是行业的管理者,又...
近年来,逐年加大对残疾人事业的投入,各项业务经费和专项经费不断加大。如何把的资金使用好、管理好,这就要求我们不断提高管理水平,近一步加强对资金的管理和监督,不断完善内部控制制度,健全自我约束机制,降低...
科技艺术学院学生自我管理于2008年11月中旬至12月中旬组织并举办一场旨在加强学管会内部建设学习、学生干部培训及文艺表演等为期近一个月的“学管会活动月”。整个活动月内容包括“内部工作人员调换”、“趣...
下载:如何在组织内部推行绩效管理学习心得82.doc如何在组织内部推行绩效管理学习心得如果您对课程内容还没有完全掌握,可以点击这里再次观看。恭喜您已经完成课程学习,请完成课程评估。总评分非常满意分项评...
建设工程项目内部实施施工组织协议书甲方:责任公司(以下简称甲方)乙方:施工组织管理责任人(以下简称乙方)依照《合同法》、《建筑法》和其它相关法律、法规,以及甲、乙双方已依法成立的《劳动合同书》等,经双...
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划一年来,县内部审计工作在、县府和上级审计的领导下,在沈阳市内审协会的指导下,认真贯彻落实审计署4号令和《内部审计准则》、《沈阳市内部审计工...
一、这次企业人事制度改革的目的和意义报告把以人为本的思想体现的淋漓尽致,并指出必须尊重劳动、尊重知识、尊重人才、尊重创造,努力形成广纳群贤、人尽其才、能上能下、充满活力的用人机制,把优秀人才集聚到的各...
组织部长在市大会上讲话刚才,tt宣读了的决定,ccc任,yyy任ll。这次市委主要领导变动,是根据全省市级领导班子建设的需要,通盘考虑、慎重决定的,是工作的需要,是正常的干部调整。按照的部署,今年省、...
刚才宣布了的三项决定,在此我代表局向为国土资源事业作出贡献的即将离退休的人员表示衷心的感谢,向新提拔和调整工作岗位的人员表示衷心的祝贺并寄予殷切的希望。此次的三项决定是在广泛征求意见,结合局实际情况,...
高新区发展和改革局:你局于2010年以高新发改社会综合[2010]23号批复了该项目的立项,由于(根据最新文件要求)原因,我单位对该项目的建设规模和投资规模进行调整,具体如下:一、项目建设规模和内容:...
县教育局2024年内部审计实施方案为进一步加强内部审计工作,建立健全内部审计工作制度体系,充分发挥内部审计作用,更好地服务某教育事业持续健康发展,根据相关要求,制订本方案。一、指导思想深入贯彻落实精神...
2023年内部接待场所问题专项检查清理工作方案一、目标任务通过检查清理,进一步弘扬艰苦奋斗、勤俭节约的优良作风,深入推进全市队伍厉行节约、反对浪费和建设工作,督促全市各级队伍贯彻落实上级作风建设相关规...
市场监管局2024年内部审计工作实施方案为规范财务管理、维护财经秩序,提高资金使用效益,促进,更好的发挥内部审计监督服务职能,根据有关文件精神,结合实际,制定某县市场监管局内部审计工作实施方案。一、指...
为进一步规范卷烟用物资采购,加强采购管理监督,杜绝违法、违规行为,营造良好的生产经营环境,根据《烟草专卖局关于2007年烟草行业整顿规范生产经营秩序和加强内部管理监督工作的意见》(国烟办[2007]1...
2023年内部控制工作实施方案为提高内部管理水平,规范内部控制,落实《尚志市实施(行政事业单位内部控制规范(试行)工作方案》规定,结合实际,制定本局内部控制规范实施方案。一、指导思想根据省市作风建设规...
2023年内部控制规范工作实施方案根据财政部《行政事业单位内部控制规范(试行)》(财会21号)、财政部《关于全面推进行政事业单位内部控制规范实施的指导意见》(财会24号)、等文件的要求,现制定我单位内...
2009年地税系统内部审计工作方案一、审计目的(一)开展财务审计促进内控制度的建立和完善,使会计信息质量不断提高,会计基础工作逐步夯实。(二)开展专项审计强化对非本级财政补助收入,单位经营及租赁等其他...
为使我院内部刊物《风采》具有行业性、内部性、新闻性、文学性、服务性,使之《风采》能够正确地宣传以及院领导班子的方针、政策和企业精神、企业文化、规章制度、经营方略、好人好事等,同时起到上传下达、统一步伐...
为加强公司内部管理,推动我公司供热事业的良好发展,保证供热工作的顺利进行,本着增收节支,增效降本,提高公司的经济效益,实现我公司可持续发展的原则,以努力增加职工的收入,充分调动职工工作的主动性、积极性...
一、开展企业内部管理岗位竞聘考核活动的目的1.企业内部管理岗位竞聘考核活动简称内部竞聘。2.开展此项活动的主要目的:(1)满足部分管理岗位的人力需求;(2)通过内部竞聘活动发现有潜力的员工,定向培养,...
农商银行反洗钱内部审计工作方案第一章总则第一条为进一步贯彻落实风险为本的管理方法,促进全行有效履行反洗钱义务,提高反洗钱水平,根据《反洗钱法》、《金融机构反洗钱规定》、《江西省金融机构反洗钱内部审计工...
光明工作室内部凝聚方案一、南区草坪见面会招新之后三天内,新成员的第一次见面会定在南区草坪上,老成员们提前买一些零食拿过去。现场就是新、老成员自我介绍。我们还可以组织游戏,以帮助大家快速地记住对方的名字...
中国工商银行审计方案根据《审计法》、《企业内部控制审计指引》及中国注册会计师执业准则的相关要求,我们审计了中国建设银行股份有限公司2011至2012年财政财务收支情况进行了送达审计。部分问题追溯到以前...