以内审为磨练,顺利迎接外审广瑞物业内审工作总结提要:本次审核内容涉及行政管理、财务管理、技术管理、客户服务、工程服务、协防服务及保洁服务等源自房地产资料以内审为磨练,顺利迎接外审广瑞物业内审工作总结2...
县有限公司第一药品分公司开展内审综述报告一、企业基本情况、药品经营质量管理体系的总体描述以及上一年度药品经营质量回顾分析县有限公司第一药品分公司,是下属于县有限公司的非法人分支机构,营业执照号:511...
药品经营企业《药品经营许可证》变更申报材料一、变更经营范围、注册地址、仓库地址(包括增减仓库)1.《药品经营许可证》变更申请表。2.与所变更经营范围、注册地址、仓库地址(包括增减仓库)相适应的药学技术...
公司领导:一年来,在公司总经理、财务副总经理、监事会,财务部主任及相关领导的亲切关怀和指导下,我在财务部内审的岗位上,严格按照年初制定的内审计划,紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度,确保各项...
公司领导:一年来,在公司总经理、财务副总经理、监事会,财务部主任及相关领导的亲切关怀和指导下,我在财务部内审的岗位上,严格按照年初制定的内审计划,紧紧围绕公司提出的“加大检查、审核、监督力度,确保各项...
文章标题:酒店集团公司内审部项目处主任竞职报告尊敬的各位领导,各位同事:大家好!福狗辞旧岁,金猪报春来!我们公司在董事局主席及各级领导的正确领导下、在全体“人”的齐心协力下,顺利度过了200年度房地产...
物业公司内审及质量大检查统计分析报告编制:批准:日期:98年9月11日iso9000工作小组办公室第一次内审及质量大检查共发现23项不合格,主要涉及iso9000工作小组办、物管部、财务部、工程部、保...
公司内审工作总结概述2013年是吉林奥莱特公司推进企业改革、拓展市场、持续发展的关键年,同时也是审计部建立、建全公司制度、执行工作的第一年。在成立的这二个月中,审计部坚持“以市场为导向,以效益为中心”...
今天召开全县内部审计协会一届二次会议暨总结表彰大会,主要是总结2004年全县内审工作情况,表彰2004年度在内审工作中做出突出成绩的内审机构和内审人员,交流内审工作经验,部署2005年内审工作任务。刚...
食品药品监督管理局药品经营企业gsp日常监管专项检查总结为促进全市药品经营企业认真执行gsp认证标准,规范药品经营主体行为。按照达州食品药品监管局目标安排和要求,结合我市整顿和规范药品市场秩序专项行动...
纠正医药购销不正之风工作,是关系到人民群众切身利益和合理控制社会医药费用水平的“德政工程”,是贯彻会议精神和的具体体现。根据中纪委二次、省纪委三次、市纪委四次会议精神,结合我县实际,制定如下实施方案。...
县以下药品经营企业gsp认证工作方案根据《药品管理法》、《药品管理法实施条例》及《药品经营质量管理规范(以下简称gsp)认证管理办法》的规定和药品监督管理局《关于加快gsp认证步伐和推进监督实施gsp...
县食品药品监督管理局关于开展治理药品、医疗器械生产经营企业商业贿赂专项工作的实施方案为进一步规范药品医疗器械生产经营秩序,维护公平竞争和人民群众的根本利益,根据食品药品监督管理局《关于在药品医疗器械生...
根据、省、市食品药品监督管理局和市委、关于开展治理商业贿赂专项工作的具体要求,为做好我县治理药品、医疗器械生产经营企业商业贿赂专项工作,进一步规范全县药品、医疗器械生产经营秩序,维护公平竞争,促进全县...
为进一步推动新版药品gsp的贯彻落实,严厉打击违法违规行为,整顿和规范区药品市场秩序,经研究,决定在全区范围内开展药品经营专项整治行动,现制订方案如下。一、工作目标1、努力解决当前药品流通领域存在突出...
2023年水利内审工作座谈会讲话今天,我们在这里召开水利厅内部审计工作座谈会,主要任务是:贯彻精神,深入学习贯彻对审计工作的系列讲话、精神,回顾2022年工作,分析形势,问题,安排部署2023年水利审...
在实践中,内部审计可以充分发挥其熟悉内部机构、业务流程、经营模式等方面的优势,在审计项目质量控制体系中,建立“审计作业指导书”,同时,引进审计署在审计推行的“审计日记”,来控制内部审计项目质量和提高审...
中国网通于2004年以红筹方式在香港和纽约挂牌上市。上市后,公司完善了法人治理结构,设立了董事会,并且董事会、管理层分设。董事会下设审计、战略规划、公司治理和薪酬四个专业。负责审计日常事务的审计办公室...
一、2004年内审工作回顾2004年我市内审协会在省审计厅和省内审协会的指导下,在市审计局的直接领导下,积极贯彻及大会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照...
如何有效发挥内审职能作用是一个仁者见仁、智者见智的问题。窃以为,正确处理好八大关系是充分发挥内审职能作用的前提。一要正确处理好系统利益与社会利益的关系。内审作为系统内的一个职能部门,不能站在本位立场上...
这期培训是我区烟草商业系统建立和实施两个体系一系列培训活动的一期。全行业将开展的两大管理体系建设,一是质量管理体系,一是职业健康安全管理体系。这两个体系从管理的原理来讲是一致的,但又不能互相完全包涵。...
根据《北碚区税务局2005年度目标管理和建设工作责任书》以及《北碚区税务局关于开展2005年执法监察内审工作的通知》的要求,歇马税务所积极主动出击,切实以组织收入为中心,强化监督,抓好征收管理和队伍建...
为学习内部审计工作先进经验,提高全市金融业内部审计工作整体水平,增进本市内部审计协会各金融单位间工作交流,由我市内部审计协会组织,来自金融行业等单位一行12人,于2006年4月16日至4月23日,赴进...
董事局内审部部长岗位竞聘报告尊敬的各位领导,各位同事:大家好!今天,很荣幸董事局给我一个展示自我的平台。首先,请允许我向大家作一个简单的介绍:[文秘家园网(.sky0)]我会计师,县人,1972年8月...
最近,中国内部审计协会第五次会员代表大会暨内部审计“双先”表彰会召开,李金华审计长到会讲话,石爱中副审计长出席了会议。李金华充分肯定了中国内部审计协会第四届理事会5年来在实行内部审计行业自律管理,促进...
董事局内审部部长竞聘演讲稿尊敬的各位领导,各位同事:大家好!今天,很荣幸董事局给我一个展示自我的平台。首先,请允许我向大家作一个简单的介绍:[优秀范文yfanwen(p:.yfanwen>.yfanw...
董事局内审部项目处负责人竞聘演讲稿尊敬的各位评委、各位同事:大家好!非常感谢董事局主席、感谢董事局各位董事、感谢董事局全委会各位、感谢公司公平、公开、公正、积极向上的竞聘上岗制度,一年后的今天我又信心...
信用社内审科警示教育活动体会2007年4月15日,县联社组织我们一行员工赴温州瓯海看管所开展警示教育活动。活动期间,服役人员作了现身忏悔教育;看管所教导员丁云开对现阶段犯罪案例进行;县联社理事长陈宏强...
二oo八年,我局在认真履行审计职能的同时,加大了对全市内审工作的指导力度,努力探索新形势下内审工作的新路子,有力地促进了全市的内审工作并取得较好的成绩。一、提高认识,高度重视和全力加强内审基础工作我局...
尊敬的各位领导,各位同事:大家好!福狗辞旧岁,金猪报春来!我们公司在董事局主席及各级领导的正确领导下、在全体“人”的齐心协力下,顺利度过了200年度房地产寒冷的冬天,迎来了阳光明媚的春天。今天,我借此...