整治超标配备公车和严格公车经费支出专项行动方案为贯彻落实大会和八项规定精神,按照教育实践活动领导小组《关于开展“四风”突出问题专项整治和加强制度建设的通知》(群组发〔2013〕23号)要求,现就整治超...
根据和教育实践活动领导小组的统一部署,为认真整治超标配备公务用车及公车私用问题。我办领导高度重视,精心组织,以和大会精神为指导,按照教育实践活动要求,建立健全相关管理制度和管理平台,实现公务用车数量减...
审计局审计查出问题报告2022年,区审计局深入贯彻关于审计工作的精神,认真落实、关于审计的部署要求,把推进审计查出问题落实作为增强四个,的现实检验,完善制度机制,强化督促落实,一体推进揭示问题、规范管...
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败教...
市审计局:年,市委、和上级审计的领导下,以统领审计工作,把“推进法治、维护民生、推动改革、促进发展”作为审计工作的出发点和落脚点,紧紧围绕全面建设小康社会的发展目标和地方经济工作中心,全面履行审计监督...
关于管道堵塞维修费用支付的报告尊敬的公司领导:2005年我管理处不断接到排污主管道堵塞的投诉,更严重的是污水返回业主室内导致大面积室内环境污染和财产损失,使业主对我管理处强烈不满,通过调解和沟通才得以...
审计局关于开展县区设置乡镇审计派出机构调研工作报告自接到市局关于开展县区设置乡镇审计派出机构调研工作的通知后,县审计局高度重视,立即组织力量,分赴多个乡镇及有关单位,就此次调研工作开展座谈,了解各方看...
县局各单位:根据管理规定精神,为严格公车使用,确保正常公务用车秩序,经局长办公会议研究,决定对职工因私使用公车规定如下:一、使用对象及缘由:(一)、对象是指全局职工及配偶、子女、父母,离退休人员。(二...
审计局2019年关于第九巡视组巡视反馈意见落实方案为认真落实第九巡视组对巡视反馈意见的工作,根据方案和下达的任务清单,结合我局实际,制定本实施方案。一、指导思想贯彻和二中、全体会议精神,以为指导,深入...
患者费用查询与费用清单制度为加强医疗服务价格管理,规范医疗价格行为,提高药品和医疗服务价格的透明度,方便群众查询医疗费用,根据市卫生局、发改委【2008】第1083号文件精神,特制订本制度。一、患者费...
今年以来,在全分局广大干部职工的不懈努力下,各项运输指标实现了高位增长。但与此同时,受多种因素影响,成本、工资赤字现象较为普遍,经营压力巨大。面对严峻的运输经营形势,各单位深挖思想根源,严控成本支出每...
今年以来,在全分局广大干部职工的不懈努力下,各项运输指标实现了高位增长。但与此同时,受多种因素影响,成本、工资赤字现象较为普遍,经营压力巨大。面对严峻的运输经营形势,各单位深挖思想根源,严控成本支出每...
审计局2023年巡察进展情况报告根据巡察工作领导小组办公室《关于向区审计局的反馈意见》相关意见和要求,本人切实履行责任人责任,部署我局巡察工作,按照方案,抓好工作的落实。现巡察反馈的六类13项问题中1...
2022年公车领域突出问题专项整治工作自查自纠报告按照《市公车领域突出问题专项整治工作方案》要求,我局认真对本单位公务用车情况开展了自查自纠,进一步规范了公务用车行为。现将有关情况报告如下:一、基本情...
2023年巡察县审计局落实反馈意见情况报告根据统一部署,20年月17日至月29日,第一巡察组对我局开展了常规巡察。20年月27日,巡察办印发了《关于届第轮巡察县审计局的反馈意见》,并于月16日到我局现...
乡镇环境综合整治实施情况专项审计报告某镇自收到县审计局对我镇小城镇环境综合整治实施情况专项审计的报告后,我镇引起了高度重视,针对审计中提出的问题进行了全面的自查,深刻,逐条。现将情况汇报如下:一、关于...
根据中国内部审计协会《关于开展贯彻执行内部审计准则情况检查活动的通知》(中内协发[2005]8号)精神,为了深入贯彻中国内部审计协会制订的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和20个内部...
2023年城管执法局局长履行情况审计发现问题情况报告市审计局:收到审计报告后,市城管执法局高度重视,召开专题会议,对报告中提出的问题进行认真分析研究,会议一致认为,报告是客观的、实事的,针对问题,结合...
2020年至2022年费收缴、使用和管理情况审计情况报告区审计局:根据《审计报告》(〔2023〕号)要求,组织部高度重视,主动认领,通过即知即改、立行立改、全面,现已完全到位,现将费收缴、使用和管理情...
2012年是落实精神的第一年,审计工作的指导思想是:以和为指导,深入贯彻,认真落实、经济工作会议和全省审计工作会议、市委二届六次全体会议、七届五次全体会议和县人大十四届一次会议精神,从鲁甸经济和社会发...
市审计局关于调整2013年度审计项目计划的通知本局各科(室):根据上级交办事项的变化情况,按照审计项目计划管理的要求,经研究,对2013年审计项目计划进行调整如下:一、调增审计项目3项:1、三峡工程移...
关于优抚医疗费用“一站式”即时结算工作进关于优抚医疗费用“一站式”即时结算工作;进展情况的汇报;市民政局:;根据省、市、关于加强对优抚对象医疗保障工作的通知;一、基本情况;我区现有各类重点优抚对象人,...
2023年文旅公司审计问题落实情况报告2022年月至2023年月,县审计局对县2019-2021年度文旅产业政策资金落实情况进行专项审计调查,对事项进行了必要的延伸,并出具审计报告。对审计报告反馈的问...
2023年医疗保障局开展医保管理及审计反馈工作调研报告根据《市医疗保障局关于开展医保管理及审计反馈工作调研的通知》(医保函〔2023〕171号)文件精神,我局高度重视,认真组织,现将有关工作报告如下:...
今年上半年,区审计局将深化计算机技术和审计业务的融合,推进审计工作向现代化、电算化发展。今年上半年完成计算机审计项目6个(全年量化考核指标为10个)。现将有关情况总结如下:一是以量化考核自加压力转变动...
下载:31公车管理制度报告.doc关于加强公车管理情况的汇报自接到文件后,我局高度重视,迅速组织传达学习、研究贯彻落实意见,并确定了切实可行的工作措施。现将我局贯彻落实情况汇报如下:一、领导重视,深刻...
下载:30公车私用问题自查自纪报告.doc公车私用问题自查自纪报告按照县办文件要求,我中心近期对公款吃喝、公车私用问题进行了集中自查自纠,现将自查情况报告如下:一、精心组织,周密安排接到通知之后,我中...
下载:关于开展安全生产费用专项整治活动的总结4.doc关于开展安全生产费用专项整治活动的总结为了积极落实集团公司关于开展安全生产费用专项整治活动的通知,进一步加强安全生产费用的管理,提升安全生产保障能...
审计局2024年巡察评估报告巡察办:根据巡察工作统一部署,第四巡察组于3月29日至5月15日对区审计局进行了为期45天的集中巡察。7月16日,第四巡察组反馈了巡察情况和意见,在肯定我局工作的同时,指出...
关于市场7月份费用核查的情况说明2009年8月,公司委派市场专员对市场7月份39度宝丰酒促销活动进行核查,结果为:八台镇4家终端店有虚报铺货量行为,接到通知后,经到八台镇对分销商及4家终端店进行情况了...