一、家庭养老到社会养老:体制转换成本由谁来负担?我国城市职工养老保障由原来的现收现付制向部分积累制转换,造成一笔巨额空账,即所谓的养老金隐性负债问题。从理论上来说这笔空账可通过以下途径得到填补:一、提...
根据中国内部审计协会《关于开展贯彻执行内部审计准则情况检查活动的通知》(中内协发[2005]8号)精神,为了深入贯彻中国内部审计协会制订的《内部审计基本准则》、《内部审计人员职业道德规范》和20个内部...
自2003年中期以来,经过各级内部审计协会、大中型企业和各级与非盈利组织的共同努力,从南到北、从东到西已初步形成了学习准则、完善制度、规范工作的热潮。特别是各级协会的会长、秘书长,既是行业的管理者,又...
近年来,逐年加大对残疾人事业的投入,各项业务经费和专项经费不断加大。如何把的资金使用好、管理好,这就要求我们不断提高管理水平,近一步加强对资金的管理和监督,不断完善内部控制制度,健全自我约束机制,降低...
县审计局2020年内部审计工作总结及2021年内部审计工作计划一年来,县内部审计工作在、县府和上级审计的领导下,在沈阳市内审协会的指导下,认真贯彻落实审计署4号令和《内部审计准则》、《沈阳市内部审计工...
2010062919:16:13行政处罚听证制度缺陷问题调研报告行政处罚听证制度缺陷问题调研报告(2)一九九六年三月十七日,八届四次会议了《共和国行政处罚法》,标志着听证制度在我国的确立,新生事物,此...
关于住宅小区硬件缺陷的报告提要:楼内管道井内应加设一趟排水管道,新小区入住时多回发生自来水跑水事故,现管道井内无排水,跑水后大量的水只能流到楼梯间关于住宅小区硬件缺陷的报告自我来到物业管理有限公司园管...
2013年关于0~5岁儿童出生缺陷的调查报告出生缺陷严重影响出生人口素质。为了解本市出生缺陷的发生状况,以便采取针对性措施,开展干预工作,克拉玛依市人口计生委对本市05岁儿童出生缺陷状况进行调查,现将...
测试报告是把测试的过程和结果写成文档,并对发现的问题和缺陷进行分析,为纠正软件的存在质量问题提供依据,同时为软件验收和交付打下基础。本文提供测试报告模板以及如何编写的实例指南。关键字测试报告缺陷正文测...
在软件测试过程中,对于发现的每个软件错误(缺陷),都要进行记录该错误的特征和复现步骤等信息,以便相关认识分析和处理软件错误。为了便于管理测试发现的软件错误,通常要采用软件缺陷数据库,将每一个发现的错误...
内二科护士站医疗缺陷自查报告伴随着优质护理服务即将推广以及护理工作亲情化的感召,在院领导的倡导下,本护士站与本周,结合实际临床工作,对工作流程、基础护理实施情况、护理服务质量等各方面存在不足进行了细致...
乡镇2023年单位内部干部谈心谈话的工作开展情况报告为进一步加强思想建设,及时掌握干部履职情况,引导干部紧扣中心大局、立足工作岗位埋头苦干,真抓实干,镇制定了《镇关于开展干部谈心谈话的工作方案》,详细...
根据公司《内部专卖管理办法》内管办对5月份业务、物流、生产经营数据及专卖管理的自查工作进行了认真检查,主要检查以下几个方面的内容:(1)合同执行情况;(2)原烟收调存情况;(3)生产加工及移库情况;(...
一、英国内部审计的体系、现状及发展趋势(一)英国的内部审计监督体系英国的企业内部审计监督体系是由审计、内部审计部门和委托外聘的会计师事务所三部分组成,他们既相互独立工作,又相互联系和制约,共同发挥作用...
客服中心在接到《关于转发中国联通湖北分公司内部控制自我测评实施方案的通知》文件后,部门经理对此项工作非常重视,迅速成立了测评小组,组织相关人员按照通知要求的内容,开展内部控制自我测评工作,现将具体情况...
内部审计工作是检查、监督、评价金融部门的业务、财务等各方面工作的职能部门,做好内审工作,对于农村合作金融机构实施监督,督促员工遵纪守法,指出工作中存在问题和不足,提出针对性的意见,总结成功经验和失败教...
构建社会和谐警营,要从密切内部关系入手,实现部队内部的和谐。良好的内部关系,使部队稳定有序的保证,是构建和谐警营的基础。我军之所以能够保持高度稳定和集中统一,之所以具有强大的凝聚力和战斗力,与良好的内...
近年来,市烟草专卖局在局省局的正确领导和行业同仁的大力支持下,着力理顺管理体制,优化资源配置,增强竞争实力,全面提升水平,整体工作取得了长足的进步,特别是在内部监管、市场监管两项工作上取得了一些成绩。...
财政局2023年行政事业单位内部控制实施工作报告按照财政部印发的《行政事业单位内部控制规范(试行)》,以及县贯彻实施《行政事业单位内部控制规范》工作方案的要求,为进一步提高我局内部管理水平,规范内部控...
2023年高校内部控制建设基础性情况调研报告内部控制是指为实现控制目标,通过制定制度、实施措施和执行程序,对经济和业务活动的风险进行防范和管控。年财政部印发《行政事业单位内部控制规范(试行)》的通知(...
得时宜(深圳)科技有限公司;内部审核总结报告;总结日期:审核員:审核目的:审核依據:审核缺點分;受审部門;缺點數;审核項目;总经理室;业务部;行政部;工程部;品管部;生产部;资材部总缺点数;备注;4....
第一次内审总结报告;一.审核目的:检查公司建立的社会责任管理体系是否;管理体系是否得到有效的实施和落实.;二.审核范围:与社会责任管理体系有关的部门及单位;组员:孙、陈波、王志;四.审核时间:2008...
内部审计工作总结2011年我局内部审计工作在省局的指导下,在局的直接领导下,积极贯彻及大会精神,认真学习和执行《审计署关于内部审计工作规定》和《内部审计准则》规定要求,按照省局有关内部审计工作会议精神...
供电公司为期一周的内部培训结束了,此次培训,我们系统的学习了电网公司的核心价值观、企业宗旨、企业精神、企业理念、电力法律法规、电力安全工作规程等相关知识,感觉自己受益匪浅,主要有以下几点体会。一是要加...
精彩导读:制度建设是加强内部管理监督工作的基本要求和基础,又是加强内部管理监督工作取得实效的根本保证。我们在完善原有制度的基础上,制定出台了项内部专卖管理监督工作制度,突出了对两烟生产经营活动事前、事...
物业管理有限公司内部质量体系审核报告(二)编制:批准:编号:ns9802日期:1998年9月25日审核报告一、审核目的:验收公司的质量活动和有关结果有否符合公司质量体系和iso9002质量标准的要求,...
物业管理工作调研报告——2004.7.26为打造企业品牌,运用现代管理手段,建立具有标准化、程序化和规范化的管理体系,提高企业战略,宏观调控经营,共创高效企业效益和社会效益,有力推动公司整体业务发展,...
内部审计报告是指内部审计人员,根据审计计划对被审计单位实施必要的审计程序后,就被审计单位经营活动和内部控制的适当性、合法性和有效性出具的书面文件。审计报告是内部审计工作成果的反映。审计外勤工作完成后,...
根据省社保局《养老保险经办机构内部控制检查评估工作的通知》(湘社险函71号)文件精神,按照组织机构、业务运行、基金财务、信息系统控制、内部控制的管理和监督等五个方面的具体要求,我局不断细化内容,一一对...
根据市社保局《关于转发省社保中心〈开展社会保险经办机构内部控制工作检查评估的通知〉的通知》(赣市社险字23号)文件要求,我局高度重视,抽调精干人员组成检查评估小组,认真自查评估,现就自查有关情况汇报如...